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Portal de Transparência
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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XLS
Número da nota de Empenho
122001
Data de emissão
22/01/2026
Valor Empenhado
R$ 15.903,48
Valor Liquidado
R$ 7.951,74
Valor Pago
R$ 7.951,74
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***604613**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES INTEGRADOS WEB, PARA A GESTAO PUBLICA DE PESSOAL; CONTRATACOES; COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO; CONTRACHEQUE ONLINE, OUVIDORIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO, ABRANGENDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002 2023 (PROC. ADM. Nº 000002 2026, DISP. DE LICITACAO 001 2023)
Dados do Credor
Nome do Credor
STS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ
***263330001**
Endereço
RUA SANTA LUZIA, 2480, PICARRA, 64015012
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Programa
APOIO LEGISLATIVO
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
0000006
22/06/2026
9
1.325,29
-
0000005
22/05/2026
9
1.325,29
-
0000004
28/04/2026
9
1.325,29
-
0000003
31/03/2026
9
1.325,29
-
0000002
20/02/2026
9
1.325,29
-
0000001
29/01/2026
9
1.325,29
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
000147
0000006
22/06/2026
1.325,29
000116
0000005
22/05/2026
1.325,29
000082
0000004
28/04/2026
1.325,29
000051
0000003
31/03/2026
1.325,29
000020
0000002
20/02/2026
1.325,29
000007
0000001
29/01/2026
1.325,29
Detalhes do Processo
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Retenções
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