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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho120002
Data de emissão20/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 26.379,60
Valor LiquidadoR$ 8.793,20
Valor PagoR$ 8.793,20
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***604613**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO DURANTE O EXERCICIO DE 2026, CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO 002 2025 (PROC. ADM. Nº 000003 2026, DISP. DE LICITACAO 001 2025).
Dados do Credor
Nome do Credor58.696.648 ATHIRSON BRUNO DE BRITO SOUSA
CPF/CNPJ***966480001**
EndereçoCORONEL NEZINHO, 520, BRANCAS, 64245000
CidadeSAO JOSE DO DIVINO/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaAPOIO LEGISLATIVO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000004 17/04/2026 9 2.198,30 -
0000003 18/03/2026 9 2.198,30 -
0000002 20/02/2026 9 2.198,30 -
0000001 22/01/2026 9 2.198,30 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000080 0000004 17/04/2026 2.198,30
000047 0000003 18/03/2026 2.198,30
000028 0000002 20/02/2026 2.198,30
000006 0000001 22/01/2026 2.198,30